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武陵区妇联2019年度部门决算公开说明

来源:本站原创 发布时间:2020-09-03 浏览次数: 【字体:

 

目  录


  第一部分  武陵区妇联单位概况

       一、部门职责

       二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

       八、政府性基金预算收入支出决算情况

       九、预算绩效情况说明

       十、其他重要事项情况说明

第三部分   2019年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分   名词解释

第五部分   附件


第一部分  武陵区妇联单位概况 

一、部门职责

(一)指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(二)指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为区委、区人民政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助区人民政府制定《武陵区妇女儿童发展规划》,并组织实施。

(五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

(六)加强国际友好交往,引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目,促进国际国内有关经济合作。

(七)负责与社会各族各界妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动,促进祖国统一。

(八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

根据区编办核定,区妇联内设职能部室3个,所属单位0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织宣传部(加挂妇女发展部牌子)、权益部(加挂家庭和儿童工作部和武陵区人民政府妇女儿童工作委员会办公室牌子)。

下属单位无。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

         本单位2019年度收入146.00万元,支出146.00万元。

二、收入决算情况说明

         2019年度收入决算数146.00万元。其中,公共预算财政拨款收入146.00万元,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

         2019年度支出决算数146.00万元。其中:公共预算财政拨款支出146.00万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         公共预算财政拨款收入146.00万元,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;公共预算财政拨款支出146.00万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        公共预算财政拨款支出146.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     1.公共预算财政拨款基本支出146.00万元。其中:人员经费41.37万元(工资福利支出31.87万元,对个人和家庭的补助支出9.50万元),公用经费104.62万元(商品和服务支出97.79万元,其他资本性支出6.83万元)。

       2.公共预算财政拨款项目支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        年度“三公”经费决算情况。2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.30万元,比上年减少1.69万元,减率97%,减少的主要原因是加强管理,严格控制三公经费。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.30万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

       本单位无政府性基金收支。

 、预算绩效情况说明

         2019年部门整体支出绩效自评报告见公开表格附后(附件:1)

十、其他重要事项情况说明

       1.机关运行经费支出情况。2019年度,支出决算数较年初预算增加40.09万元,增幅为 37.85%,主要原因为年底办公室装修追加预算。

  2.一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0.14万元。

  3.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额29.92万元,其中:政府采购服务支出29.92万元。


  4.国有资产占用情况。截至2019年12月31日,截至2019年12月31日,2020年区妇联无共有车辆。

 

  第三部分  2019年度部门决算表( 详见附件:2

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


                                                                                 

 第四部分  名词解释

      1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

       4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

 

           

附件1:202011171523407590.doc

附件2:202011171535405023.xls

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